为全面掌握我市内部审计工作开展情况,做好新形势下内部审计的指导和监督工作,进一步推动内部审计工作高质量发展,近日,市审计局在全市范围内组织开展2023年度和2024年度内部审计统计调查工作,以数据赋能审计监督,助力构建“大监督”格局。
一是明确范围内容,奠定工作基础。本次统计调查范围涵盖了依法应当接受审计机关审计监督的单位,包括党政机关、事业单位、社会团体、国有企业等单位。调查内容主要包括各单位内部审计机构的设置、人员配备、工作开展情况,以及内部审计制度建设、审计成果运用等方面。通过此次统计调查,旨在全面摸清我市内部审计工作的底数,掌握第一手资料,为后续科学制定内部审计发展规划、精准开展指导监督提供有力依据。
二是聚焦监督效能,促进规范管理。审计人员认真学习研究内部审计统计调查直报系统相关培训视频和工作资料,明确填报口径和标准。同时,通过线上线下相结合的方式,开展业务培训和指导,确保各单位准确理解填报要求,提高数据填报质量。通过开展此次统计调查,有助于发现当前内部审计工作中存在的问题和不足,针对性地提出改进措施和建议,进一步提升内部审计工作的质量和水平,更好地服务于全市经济社会高质量发展。
三是深化成果运用,推进长效发展。对收集到的数据进行认真汇总、分析和研究,形成详细的统计分析报告,并及时向省审计厅报送相关数据和报告。同时,将根据统计调查结果,加强对内部审计工作的分类指导,推动各单位进一步完善内部审计制度,加强内部审计队伍建设,充分发挥内部审计在单位治理中的“免疫系统”功能。(徐延)