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市审计局聚焦国企改革发展提质增效情况
来源:淮安市审计局  2026-06-30

近期,市审计局在开展国有企业相关审计工作中,紧扣国企改革、资金管理、经营绩效三大核心领域,精准发力开展审计监督,深挖问题短板、压实监管责任,全力推动国企改革落地见效、国有资产规范管理、经营质效稳步提升,助力国有企业实现高质量发展。

一是聚焦改革落地,筑牢国企发展基础。审计紧盯国企各项改革任务推进实效,对照改革台账、考核制度、会议纪要等资料,核查主责主业聚焦、分配制度改革、低效资产清理等工作推进实效,排查改革推进迟缓、考核与薪酬脱节等问题。围绕国有资本布局优化,重点审查非主业投资、“两非”“两资”清理情况,实地核查亏损企业整改成效。同时紧盯现代企业制度建设,检查企业“三重一大”决策、董事会运行、人事管理等流程规范性,严查混改企业违规担保、资金出借、重投资轻管理等风险,保障国有资产安全。

二是紧盯资金管控,提升资金使用效能。审计人员沿资金流向开展全过程监督,重点核查企业融资行为,结合经营规划测算合理融资需求,排查盲目融资、违规融资、瞒报漏报等问题。全面核算全口径综合融资成本,对照成本管控要求检查高成本融资、利率未及时下调等情况,督促企业降低融资成本。针对银行账户、存量资金、大额流水开展穿透式审计,分析资金闲置规模与存放收益,核查资金统筹调度情况,着力解决资金使用低效、闲置浪费等问题。

三是深挖绩效情况,护航经营稳健运行。审计以经营业绩质效情况为突破,逐项核对收入确认、成本结转、费用核算等凭证资料,查实企业实际经营效益,规范企业管理制度。全面梳理对外股权投资项目,核查参股企业利润分配、收益分红情况,关注盈利企业长期不分红、国有资本收益悬空等问题。依托审计数据综合分析,梳理共性问题与管理漏洞,推动企业健全内控制度、完善投后管理体系,持续增强国企市场竞争力与可持续发展能力。(许凯欢)