为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,推进我市内部审计工作健康有序发展,更好地发挥内部审计在我市经济社会发展中的服务与保障作用,淮安市审计局立足指导监督职责,以提升内部审计规范化、专业化、效能化为目标,通过强化指导、深化协同、优化保障等综合性措施,着力激发内部审计内生动力,推动全市内部审计工作不断迈上新台阶。
聚焦机制建设,提升规范化水平。坚持制度先行,持续完善内部审计工作的制度框架与规范标准。通过出台指导性意见、编发工作指引、推广最佳实践等方式,为各单位内部审计工作提供清晰的方向与依据。推动各单位健全内部审计组织架构,明确职责权限,优化审计流程,促进内部审计工作有章可循、规范运作,夯实内部审计高质量发展的制度基础。
聚焦能力建设,提升专业化素养。注重内部审计队伍的专业能力培养与整体素质提升。积极搭建多元化学习交流平台,围绕政策法规、审计技能、风险管理等内容开展系统性培训。鼓励实践锻炼与经验分享,促进内部审计人员在实战中增长才干。着力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的内审队伍,为有效履行监督服务职责提供坚实的人才支撑。
聚焦效能建设,提升成果运用价值。着力推动内部审计从发现问题向促进治理深化。强化国家审计与内部审计的协同联动,探索计划共商、信息共享、成果共用的有效路径。加强对内部审计发现问题的整改督促与跟踪检查,推动各单位建立健全审计整改长效机制。引导内部审计工作更加注重风险防范、价值创造和治理完善,促进审计成果转化为管理效益,切实发挥内部审计在组织治理中的基础性、预防性作用。
通过多措并举、系统推进,淮安市审计局有效促进了全市内部审计工作格局的整体优化和监督效能的持续增强,为服务经济社会健康发展发挥了积极的建设性作用。(杨子)